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蒼城鎮(zhèn)2025年預算草案報告
發(fā)布日期:2025-02-26 17:45
來源:本網(wǎng)
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  2025年,我鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入學習習近平總書記在中央政治局會議上的重要講話精神,緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的發(fā)展戰(zhàn)略及總體工作部署,充分發(fā)揮財政職能作用,堅持深化財稅體制改革,實施好積極的財政政策,加快構建新發(fā)展格局,著力推動經(jīng)濟高質量發(fā)展。

根據(jù)我市新一輪財政體制的指導思想和原則,不斷優(yōu)化支出結構,按照“保基本民生、保工資、保運轉”的要求,結合本鎮(zhèn)財力情況,對我鎮(zhèn)一般公共預算安排建議如下:

  一、收入預算

(一)一般公共預算收入6403.15萬元;

(二)專項轉移支付收入34.80萬元;

(三)政府性基金轉移收入543.23萬元;

以上財政總收入合計6981.18萬元。

  二、支出預算

  按照“量入而出,收支平衡”的原則,對全年預算總支出作如下安排:

  (一)一般公共預算支出4388.95萬元,其中:

1.一般公共服務支出1710.37萬元,包含:

(1)人大事務10萬元;

(2)政府及相關機構事務1368.49萬元;

(3)統(tǒng)計工作經(jīng)費1萬元;

(4)財政事務79.98萬元;

(5)稅收事務100萬元;

(6)紀委工作經(jīng)費1萬元;

(7)檔案事務2萬元;

(8)婦聯(lián)、團委工作經(jīng)費2萬元;

(9)黨建組織村社區(qū)工作經(jīng)費133.5萬元;

(10)網(wǎng)信工作經(jīng)費2萬元;

(11)市場監(jiān)督管理經(jīng)費2萬元;

(12)食品藥品安全工作經(jīng)費2萬元;

(13)村小組組長、居務監(jiān)督委員會成員補貼6.4萬元。

2.國防支出22.5萬元,包含:

(1)征兵及民兵工作經(jīng)費22萬元;

(2)其他國防支出0.5萬元。

3.公共安全支出441.54萬元,包含:

(1)公安及綜治行政運行318.54萬元;

(2)農(nóng)村治安隊補貼、派出所執(zhí)勤隊工資89萬元;

(3)綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費10萬元;

(4)禁毒工作經(jīng)費10萬元;

(5)嚴重精神障礙患者救治救助工作經(jīng)費14萬元。

4.教育支出52萬元,包含:

(1)農(nóng)村小學生交通補貼40萬元;

(2)中小學教育經(jīng)費12萬元。

5.文化旅游體育與傳媒支出16.47萬元,包含:

(1)創(chuàng)文工作經(jīng)費10萬元;

(2)文化旅游體育工作經(jīng)費5萬元;

(3)農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費1.47萬元。

6.社會保障和就業(yè)支出979.35萬元,包含:

(1)高校畢業(yè)生“三支一扶”補貼3.5萬元;

(2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出453.31萬元;

(3)政策性農(nóng)村住房保險補助、撫恤、殯葬、老齡、

孤兒基本生活費等52.7萬元;

(4)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險200萬元;

(5)城鄉(xiāng)最低生活保障金104萬元;

(6)特困供養(yǎng)103萬元;

(7)義務兵優(yōu)待金40萬元;

(8)民政、敬老院經(jīng)費15萬元;

(9)退役軍人服務站工作經(jīng)費1萬元;

(10)其他社會保障和就業(yè)支出6.84萬元。

7.衛(wèi)生健康支出635.76萬元,包含:

(1)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險280萬元:

(2)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構經(jīng)常性收支補償支出160萬元;

(3)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出145.50萬元;

(4)計劃生育事務33.26萬元;

(5)醫(yī)療救助12萬元;

(6)創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費5萬元。

8.節(jié)能環(huán)保支出50萬元;

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.69萬元,包含:

(1)農(nóng)村公共服務平臺工作經(jīng)費3萬元;

(2)村鎮(zhèn)基礎設施建設經(jīng)費10萬元;

(3)城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費74.69萬元;

(4)園林綠化養(yǎng)護工作經(jīng)費40萬元。

10.農(nóng)林水支出139.05萬元,包含:

(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出119.05萬元;

(2)政策性水稻種植保險5萬元;

(3)其他農(nóng)業(yè)水利支出10萬元;

(4)道路維修建設、村道管養(yǎng)支出5萬元。

11.住房保障支出160.58萬元;

12.災害防治及應急管理支出53.64萬元,包含:

(1)應急工作經(jīng)費10萬元;

(2)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費5萬元;

(3)消防救援事務18.64萬元;

(4)三防工作經(jīng)費20萬元。

(二)體制上解支出2049萬元;

(三)債務付息及債務發(fā)行費用支出543.23萬元;

以上支出合計6981.18萬元。

  為更好實現(xiàn)2025年財政工作的總體目標,我們將重點抓好以下四方面工作:一是狠抓收入,加強稅源培植,著力挖潛增收,落實好結構性減稅降費政策,盤活低效閑置資產(chǎn),積極爭取上級各項補助和專項資金,推進我鎮(zhèn)各項目順利開展;二是全面深化零基預算改革,推進與績效預算深度融合,加大財政資源統(tǒng)籌力度,增強財政資金預算安排的科學性和合理性,提高財政資金配置效率和使用效益;三是建立健全習慣“過緊日子”長效工作機制,牢固樹立“過緊日子”思想,大力優(yōu)化財政支出結構,嚴控一般性支出,切實兜牢兜實“三?!钡拙€;四是貫徹落實數(shù)字化財政建設,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法律法規(guī)和制度,加強財政資金監(jiān)管,著力保障財政安全運行。



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